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拉萨市统计局2019年度部门决算

发布时间:2020-09-30 09:36
来源:市统计局
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第一部分拉萨市统计局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分拉萨市统计局2019年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分拉萨市统计局2019年度部门决算数据说明

第四部分名词解释

第一部分拉萨市统计局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市统计局是拉萨市人民政府组成部门,正县级,财政一级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为统计局机关。

二、部门职责和机构设置

拉萨市统计局是拉萨市人民政府主管全市统计工作的综合行政管理部门。

(一)部门职责:

    1、贯彻执行国家关于统计工作的方针政策和法律法规,起草统计地方性法规草案和规章草案,拟订统计发展规划,监督检查统计法律法规的实施,承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任,指导全市统计工作。

    2、建立健全全市国民经济核算体系,拟订国民经济核算制度,组织实施全市及各县()国民经济核算制度,核算全市及各县()国民生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县()国民经济核算工作。

    3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力和市情市力普查,汇总、整理和提供有关国情国力和市情市力方面的统计数据。

    4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁、各类服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

    5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

    6、组织各县()、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

    7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向拉萨市党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

    8、依法审批或者备案拉萨市级各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

    9、指导全市统计专业人才队伍建设;协助有关部门组织实施全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

    10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织、推广计算机及传输技术在全市统计工作中的运用,指导各县()统计信息化系统建设。

    11、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

拉萨市统计局内设科室6,包括办公室、综合核算科、工业能源和投资统计科、贸易与服务业科、执法与信息监督科、农牧业和人口科。

第二部分  拉萨市统计局2019年度部门决算表

附件:部门决算公开明细表

第三部分  拉萨市统计局2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2019年度总收入1143.71万元,较上年减少8.33万元,下降0.72 %;总支出1080.21万元,较上年增加169.99万元,增长18.68%。结转资金63.5万元,其中:财政拨款结转结余63.5万元,其他资金结转结余0万元。

    二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年度总收入1143.71万元,其中:当年财政拨款收入1098.47万元,其他收入0万元,上年财政拨款结转结余45.24万元,其他收入结转结余0万元。2019年度财政拨款总收入1143.71万元,较上年减少8.33万元, 下降0.72 %

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年度全年总支出1080.21万元,其中:财政拨款支出1080.21万元,其他支出0万元。财政拨款支出同口径较上年增加169.99万元,增长18.68%。主要是新增人员的工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费的增加等。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1080.21万元,其中:基本支出803.95万元,占总支出数的74.43%,较上年增加128.17万元,增长18.96%;项目支出276.26万元,占总支出数的25.57%,较上年增加41.82万元,增长17.84%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1080.21万元,其中:工资福利支出748.11万元,商品和服务支出231.98万元,对个人和家庭补助支出13.17万元, 资本性支出86.95万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务()统计信息事务()行政运行()856.84万元;

2、一般公共服务() 统计信息事务() 信息事务(项)8.56万元;

3、一般公共服务() 统计信息事务()专项统计业务()76.04万元;

4、一般公共服务(类)统计信息事务()专项普查活动()10.94万元;

5、一般公共服务() 统计信息事务()其他统计信息事务支出 ()127.83万元

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

统计局2019年“三公”及相关经费情况表     

                                                           单位:万元

预算数

决算数

15.3

18.57

预算中包括驻村工作队油料费3.5万元

1.因公出国(境)费

0

0

0

其中:(1因公出国(境)团组数

0

0

0

      2因公出国(境)团人数

0

0

0

2.公务接待费

1

0.2

0

其中:(1公务接待的批次

2

0

        2公务接待的人数

0

12

0

3.公务用车经费

14.3

18.37

其中:(1)公务用车运行维护费

14.3

18.37

2)公务用车购置数

0

0

3)公务用车保有量

4

4

年度“三公”经费支出18.57万元,同口径较上年减少4.33万元,。具体如下:

1.因公出国()0万元。组团数0批次、0人次,2019年无 因公出国()支出,同口径较上年增减0万元,增长、下降0%

2.公务接待费1万元。接待2批次,12人次,公务接待费支0.2万元出。同口径较上年增0.2万元。

3.公务用车经费18.37万元。其中:(1)公务用车运行维护费18.37万元, 2018年度减少4.56万元,同比下降19.89%。比年初预算增加4.07万元增长28.46%,主要原因为第四次全国经济普查年下乡调研普查数据而增加油费费修理费以及车辆保险费的增加,目前车辆保有量4辆。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计840.44万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费757.3万元,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费46.65万元,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出36.49万元,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2019年度拉萨市统计局无政府采购情况。

八、国有资产占有使用情况

截至20191231,国有资产总值471.64万元,其中:流动资产144.55万元,固定资产净值327.09万元。

1.流动资产中:库存现金0万元,银行存款50.05万元,财政应返还额度63.5万元,其他应收款31万元。

2.固定资产原值中:房屋1450.33平方米,账面价值174.59万元;共有辆4车,其中,省(部)级领导用车2辆、业务用车1辆、专业技术用车0辆、其他用车1,账面价值116.6万元;其他资产266.74万元。

九、预算绩效情况说明

2019年拉萨市统计局无预算绩效。

十、扶贫资金情况说明。

2019年拉萨市统计局无安排扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2019年拉萨市统计局无债务情况。

十二、重点、重大项目信息

2019年拉萨市统计局无重点、重大项目信息情况。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

  四、统计信息事务:指统计信息事务方面的支出。

  五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

责任编辑:桑吉

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